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这5种费用发票不能报销,收到的要退回

发表时间:2018-05-12 17:52:08 (2832)

  现实生活中,部门采购办公用品、招待客户等之后回单位到财务处报销时,财务会要求凭发票报销,收据是不可以报销的。因为财务做帐要求必须有税务认可的原始凭证,而购物发票就是税务认可的原始凭证,发票信息在网上是能查到的,收据是查不到的,很容易造假,所以不行。单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章,不符合规定的可以退回。那么,哪些费用发票不能报销?下面,立华星财税网为大家说说。




  这5种费用发票不能报销,收到的要退回


  一、没有填企业税号的普通发票,自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码,企业取得普通发票未填写税号不得报销入账;


  二、 发票备注栏填写项目不全的费用发票,是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票,如:取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等;


  三、发票章盖得不规范,是否存在盖章错误(盖得财务章或者是公章)、盖章模煳、或者未加盖发票专用章等;


  四、发票开具办公用品等笼统名称,销售方开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容,这样开具的发票,不能报销;


  五、发票与实际业务不吻合,取得商品跟你开具的发票不一样,涉嫌虚开发票,这样的费用发票不能报销。发票发票抬头开具个人的,以下个人抬头发票可以入账报销:机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据的签证费、符合职工教育费范围的职业技能鉴定、职业资格认证等经费支出以及医药费票据等。个人通讯费直接并入工资核算,代扣个人所得税。


  怎样贴发票之类的报销单据


  找一张贴发票的载体,这个载体不要超过报销单的大小。左侧空出一条窄窄的空间来,不要在此处粘贴发票。因为这个地方是报销单粘贴处,并且日后也是装订的地方,不宜占用,否则太厚的话不好装订。


  按照书本翻阅的习惯(方便财务人员审阅),将发票按照从左到右的顺序粘贴,量多的情况下要错开重叠着贴,注意要整齐、牢固、分布要均匀、不要超出载体。


  小而硬的票据(如火车票、登机牌),不好翻,贴在最下层、最右侧(用固体胶粘最好),防止其对其他票据的翻阅造成影响,并且这样不易脱落。大张的票据贴在最上层,靠左侧。


  票据张数少也不要整张都煳在载体上,这样就无法在其后面添加新的票据了,而且万一发票需要重开还不好撕下来。一般只需在票据左侧涂少量胶水粘上即可。


  辅助性证明材料(大小一般为A4纸)贴在载体背面,折叠方法有讲究,如图所示。这样折叠是为了防止装订后折起的部分被订在里面无法展开。


  不同类的发票也不能贴在一起,因为它们不能做在一张报销单上。一般来说,交通费中的打车票、地铁票、停车票可以贴在一起;同一次差旅的车票、住宿票等开销可以贴在一起;图书票、复印打印票、资料费发票可以贴在一起。具体的,一定要提前咨询单位里的财务人员,以免除不必要的麻烦。

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